ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

тел: (3822) 252-876
529-563
529-663
8-952-893-47-47
На главную          Карта сайта   
 
     
         
         

 
















    





ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

 

"ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОГО НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ В 2017-2018 ГОДАХ. СИСТЕМА НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В 2018 ГОДУ"

 

ЛЕКТОР: Един Константин Викторович

Аккредитованный преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, член Президентского совета ИПБ России, Президент "Сибирского бухгалтерского союза", член Общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области. Автор более 30 статей по проблемам управления затратами и налоговому планированию. г. Новосибирск.

 

Дата проведения: 10 апреля 2018.

Время проведения: 10.00 – 17.00 (два кофе-брейка + обед).

Место проведения: Томск, Московский тракт, 2 г (402 ауд.).

Стоимость семинара: 5.400 руб. 

Скидки: 2 и более человек 10 %. При регистрации на два семинара сразу (11 апреля семинар по налоговым проверкам) скидка 15 %.

Запись на семинар по тел.: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76.

Заявки на обучение можно присылать на e-mail: seminar529630@yandex.ru.

         

Целевая аудитория: К участию в семинаре приглашаются главные бухгалтера, бухгалтера, руководители и специалисты бухгалтерских, финансовых и юридических служб предприятий и организаций.

Цель семинара: 

   - Дать участникам семинара все существующие в России безопасные и законные способы снижения (оптимизации) налогообложения и страховых взносов в разрезе их практического применения.

   -  Дать план действий по сбору данных, их оценке и пошаговую программу действий по непосредственной оптимизации налогов и сборов.

   - Разработать собственный план действий при возникновении претензий со стороны налоговых органов.


   Программа СЕМИНАРА:

   1. НАЛОГОВЫЕ РИСКИ И НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

     - Возникновение налоговых рисков.

     - Характер и классификация налоговых рисков.

     - Управление налоговыми рисками, риск-менеджмент.

   2. НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.

     - Основные методы налогового планирования на предприятии.

     - Цели и задачи налоговой оптимизации.

     - Анализ методов налоговой оптимизации, налоговые и правовые последствия.

   3. НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ. В ЧЕМ РАЗНИЦА?

     - Уголовная и административная ответственность за уклонение от уплаты налогов.

     - Понятие необоснованной налоговой выгоды, применение налоговыми инспекциями и судами, арбитражная практика.

   4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ.

     - Использование предприятий с УСН.

     - Методы налоговой оптимизации по налогу на прибыль, НДС.

     - Оптимальные выплаты физическим лицам.

     - Оптимизация налога на имущество.

   5. ВАРИАНТЫ ЗАКОННОЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. Их стыковка между собой и с различными режимами налогообложения, их плюсы и минусы, судебно-арбитражная практика, пошаговые алгоритмы внедрения, размеры экономии и так далее.

   6.1. Примеры "серых" схем (как нельзя "оптимизировать"!). Как не стать "недобросовестным".

   6.2. Нюансы и цели применения. Принципиальная невозможность экономии НДС "белыми" схемами и случаи, когда это все же возможно.

   6.3. Способы переноса налогооблагаемой базы по налогу на прибыль на низконалоговых субъектов.

   6.4. Условия применения всех схем: Непритворный характер заключаемых сделок. "Деловая цель", "легенда", отсутствие дублирующих функций.

     - Грамотное обоснование цен, новое антитрансфертное законодательство, способы ухода от контроля за сделками. Неаффилированность, прямые и косвенные признаки аффилированности, ее негативные последствия и когда она допустима; "мскусственное дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов"; "деловые цели", обосновывающие деление бизнеса. Самостоятельность низконалоговых субъектов.

   7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.

     - Правовой и криминальный аудит в компании.

     - Истребование документов у контрагентов.

     - Организация структуры документооборота в компании.

   8. ПРЕТЕНЗИОННАЯ РАБОТА С НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ В СВЕТЕ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

     - Новый порядок подачи жалобы.

     - Изменение сроков предоставления документов, вынесения решений.

     - Способы предоставления документов.

     - Новшества в обеспечительных мерах исполнения налоговых обязательств.

     - Новые штрафы за непредоставление сведений и документов.

   9. УЖЕСТОЧЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2017-2018 ГОДАХ.

     - Блокировка расчетного счета по решению налогового органа.

     - Блокировка расчетного счета банком.

     - Порядок проведения выездной налоговой проверки.

     - Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС.

     - Дополнительные мероприятия налогового контроля.

     - Порядок обжалования решений налоговых органов.

     - Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства.

     - Недобросовестность действий (бездействия) директора.

     - Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц.

     - Стоит ли бросать компанию? Последствия!

     - Перевод деятельности на другую компанию.

     - Анализ арбитражной практики по налоговым спорам.

     - Отбор кандидатов для проведения проверки.

     - Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности.

     - Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские.

     - Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов.

     - Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль.

     - "Камералка" или "выездная"? Различий все меньше.

   10. ДЕЛОВАЯ ЦЕЛЬ И НЕОБОСНОВАННАЯ НАЛОГОВАЯ ВЫГОДА ГЛАЗАМИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА. ИЗМЕНЕНИЯ 2017 ГОДА.

   11. НОВОЕ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ ВС РФ ПО НАЛОГОВЫМ СПОРАМ. ОБЗОРЫ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ВС РФ И КС РФ.


    ************************


     По окончании обучения выдается именной сертификат.


     Условия участия.

     Стоимость. 5.400 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).

     Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%. При регистрации на два семинара сразу (11 апреля семинар по налоговым проверкам) скидка 15%.

     Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.

     Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru (с пометкой "Заявка на семинар по оптимизации налогообложения").



Анонс новостей


18.06.18
01 ноября 2018 начало обучения новой группы курсов бухгалтеров для начинающих.
18.06.18
Продолжается набор на курсы 1С Бухгалтерия 8.Начало обучения 05 сентября 2018.
18.06.18
Продолжается набор на курсы менеджеров по персоналу. Начало обучения 03 декабря 2018.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наверх

Обратная связь  

2007 (c) Центр дополнительного образования Все права защищены.

Создание сайта SystemOS.BIZ
Работает на Amiro.CMS
Работает на: Amiro CMS