ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



тел: (3822) 529-630
 
8-923-439-16-29
На главную          Карта сайта   
 
     
         
         

 
















    





ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР-ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

11 ноября 2020, Томск


Запись на семинар по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 (Вадим Сергеевич Леоненко)
Электронная почта: seminar529630@yandex.ru

 

"ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ НАЛОГОВИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В 2020 ГОДУ. 

КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2018-2019 ГОДА"

 

ЛЕКТОР: Един Константин Викторович

Аккредитованный преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, член Президентского совета ИПБ России, Президент "Сибирского бухгалтерского союза", член Общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области. Автор более 30 статей по проблемам управления затратами и налоговому планированию. г. Новосибирск.

 

Дата проведения: 11 ноября 2020.

Время проведения: 10.00 – 17.00 (два кофе-брейка + обед).

Место проведения: Томск, Московский тракт, 2 г (402 ауд.).

Стоимость семинара: 5.900 руб. 

Скидки: 2 и более человек 10 %. При регистрации на два семинара сразу (10 ноября семинар по оптимизации налоговой нагрузки) скидка 20 %.

Запись на семинар по тел.: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76.

Заявки на обучение можно присылать на e-mail: seminar529630@yandex.ru
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.

         

Целевая аудитория: юристы, главные бухгалтеры, специалисты по налоговому планированию, финансовые и генеральные директора компаний.


Цель семинара: 

   - С учетом последних изменений законодательства и практики дать слушателям понимание возникновения налоговых рисков в компании, кого и как отбирают для проведения налоговой проверки, позиция налогового органа и налогоплательщика, мнения судов.

   - Как защититься от претензий налоговых органов.

   - Дать возможность увидеть слабые места в компании и подготовить ее к защите своих интересов, как вне проверки, так и во время и после нее.


   Программа СЕМИНАРА:

   1. Виды проверок.

   2. Порядок проведения камеральной налоговой проверки.

   3. Блокировка расчетного счета по решению налогового органа.

   4. Блокировка расчетного счета банком.

   5. Порядок проведения выездной налоговой проверки.

   6. Главбух в отпуске: как подстраховаться при запросах ИФНС.

   7. Дополнительные мероприятия налогового контроля.

   8. Порядок обжалования решений налоговых органов.

   9. Ответственность собственников и руководителей за нарушения налогового законодательства.

   10. Недобросовестность действий (бездействия) директора.

   11. Банкротство и обязанности директоров и контролирующих лиц.

   12. Стоит ли бросать компанию? Последствия!

   13. Перевод деятельности на другую компанию.

   14. Анализ арбитражной практики по налоговым спорам.

   15. Отбор кандидатов для проведения проверки.

   16. Определение фирмы-однодневки и обязанность компании по должной осмотрительности.

   17. Налоговые проверки будут больше похожи на полицейские.

   18. Скоординированные действия следственного комитета и налоговых органов.

   19. Сделки и операции, попадающие под особый налоговый контроль.

   20. Методы выявления фиктивности сделок и хозяйственных операций.

   21. Признаки фиктивности сделок, к которым апеллируют налоговые органы.

   22. Опросные листы для руководителя и сотрудников компании.

   23. Директора вызвали на допрос в налоговую. Алгоритм действий.

   24. Комиссия по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам.

   25. Деловая цель и налоговая выгода глазами Налогового кодекса.

   26. Подготовка к визиту налоговых инспекторов. Что делать и чего не делать? Пошаговая инструкция для налогоплательщика при выездной проверке.

   27. Порядок истребования документов при проведении мероприятий налогового контроля.

   28. Действия сотрудников предприятия при проведении выездных проверок.

   29. Работа систем АСК налоговых органов.

   30. Новые полномочия налоговых органов в 2018 г. Контрольные соотношения показателей налоговой декларации. Как изменились безопасная доля вычетов НДС и как отвечать на требование о высокой доле вычетов.

   31. Налоговые разрывы в декларации. Какие требования налоговых органов надо обязательно выполнять, чтобы не навредить своей компании и к чему могут привести ошибки в декларации по НДС.

   32. В каких схемах по НДС налоговики могут подозревать компанию. Что будут доказывать налоговики при обнаружении налоговых разрывов с прямым поставщиком и всей цепочкой контрагентов.

   33. Можно ли обойтись без уточненной декларации, если ошибки не повлекли неуплаты налога.

   34. Права налоговых органов при проведении проверки.

   35. Права и обязанности налогоплательщиков.

   36. Опережаем налоговую. Подача судебных исков налогоплательщиком.

    

  

    ************************


     По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.


     Условия участия.

     Стоимость. 5.900 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).

     Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%. При регистрации на два семинара сразу (10 апреля семинар по оптимизации налоговой нагрузки) скидка 15%.

     Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.

     Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru

Анонс новостей


В данном разделе новостей нет, приносим извинения.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наверх

Обратная связь  

2007 (c) Центр дополнительного образования Все права защищены.

Создание сайта SystemOS.BIZ
Работает на Amiro.CMS
Работает на: Amiro CMS