ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТОМСКОГО ЭКОНОМИКО - ЮРИДИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА



тел: (3822) 529-630
 
8-923-439-16-29
На главную          Карта сайта   
 
     
         
         

 
















    





ПРАКТИЧЕСКИЙ 
СЕМИНАР-ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ

06 апреля 2021, Томск 


Запись на семинар по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 (Вадим Сергеевич Леоненко)
Электронная почта: seminar529630@yandex.ru

 

"ЗАЩИТА ОТ ПРЕТЕНЗИЙ НАЛОГОВИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В 2021 ГОДУ. КАМЕРАЛЬНЫЕ И ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 2019-2020 ГОДА"

 

ЛЕКТОР: Един Константин Викторович

Аккредитованный преподаватель ИПБ России и Палаты налоговых консультантов, член Президентского совета ИПБ России, Президент "Сибирского бухгалтерского союза", член Общественного совета при Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области. Автор более 30 статей по проблемам управления затратами и налоговому планированию. г. Новосибирск.

 

Дата проведения: 06 апреля 2021.

Время проведения: 10.00 – 17.00 (два кофе-брейка + обед).

Место проведения: Томск, Московский тракт, 2 г (309 ауд.).

Стоимость семинара: 5.900 руб. 

Скидки: 2 и более человек 10 %. При регистрации на два семинара сразу (10 апреля семинар по оптимизации налоговой нагрузки) скидка 20 %.

Запись на семинар по тел.: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76.

Заявки на обучение можно присылать на e-mail: seminar529630@yandex.ru.

         

Целевая аудитория: юристы, главные бухгалтеры, специалисты по налоговому планированию, финансовые и генеральные директора компаний.

Цель семинара: 

   - С учетом последних изменений законодательства и практики дать слушателям понимание возникновения налоговых рисков в компании, кого и как отбирают для проведения налоговой проверки, позиция налогового органа и налогоплательщика, мнения судов.

   - Как защититься от претензий налоговых органов.

   - Дать возможность увидеть слабые места в компании и подготовить ее к защите своих интересов, как вне проверки, так и во время и после нее.


   Программа СЕМИНАРА:


1. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ И В НАЛОГОВОМ ПЛАНИРОВАНИИ.

 

·         К кому налоговики придут на проверку в 2021 году? «Безопасные» проверки – что это значит и как они проходят;

·         Получили субсидию в поддержку бизнеса, зачли или вернули налоги – готовьтесь к проверке. Что будут искать налоговики и как успешно пройти контроль;

·         Чем руководствуются налоговые органы при отборе кандидатов для налоговой проверки. В чем им помогает новая декларация по НДС? Как вести деятельность, чтобы избежать проверки;

·         Плановые и внеплановые проверки. Считаем план по налоговой проверке в 2021 г. в зависимости от видов бизнеса и от того, насколько он пострадал в период коронавируса;

·         Как налоговые инспекторы будут проверять страховые взносы, и какие «ляпы» по ним будут стоить предприятию миллионы;

·         Новые программы налоговой инспекции для автоматизации контроля в 2020-2024 гг.;

·         Реформа 2020-2021 гг.: раскрытие налоговых тайн и увеличение контроля. Сбор данных от аудиторов, банков, партнеров и сотрудников налогоплательщика;

·         Продолжительность проверок и проверяемого периода. Когда и как можно отложить проверку.

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРОК ОБНАЛИЧКИ НДС-ПРОГРАММОЙ.

 

·         Big date и новая версия АИС и АСК-НДС в действии;

·         Современный формат камерального контроля. Как работает АСК - НДС? Что нужно знать и какие события контролировать. Анализ алгоритма развития событий в целях предотвращения негативных последствий для налогоплательщика. Рекомендации по защите;

·         Что дали проверки по НДС. Схемы, которые раскрыла программа, и которые остались в 2021 г.

 

3. КАМЕРАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА.

 

·         Процедура проведения проверки: какие документы давать, а какие нет. Как отсрочить предоставление документов. Что может являться коммерческой тайной предприятия. Какие документы могут истребовать от банка, аудиторов, поставщиков;

·         «Проверка» вне рамок проверки. Насколько оправдана и правомерна «веерная» рассылка требований в порядке ст. 93.1 НК РФ? Что есть обоснованная необходимость получения информации по конкретной сделке? Какую информацию нельзя истребовать по ст. 93.1 НК РФ;

·         Когда при камеральной проверке могут прийти на предприятие. Какие действия инспекторов не правомерны, и как их оспорить;

·         «Выездные» мероприятия на камеральной проверке. Как проходит выемка документов в связи с пандемией, осмотр помещения и допрос свидетелей, инвентаризация в 2021 г.;

·         Где хранить документы, можно ли передавать налоговикам документы после проверки;

·         - Если сотрудника допрашивают - как провести инструктаж (для бухгалтера, юриста, руководителя, обычного работника). Можно ли вести запись или изменить показания после допроса;

·         Участие в проверке экспертов, полиции, переводчиков. Оспаривание результатов экспертиз;

·         Схема камеральной проверки по дням. Процедура и этапы проведения камеральной проверки. Оформление результатов проверки. За что могут оштрафовать компанию при камеральной проверке;

·         Инструктаж сотрудников и собственника для прохождения успешной камеральной проверки.

 

4. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА.

 

·         Встречаем налогового инспектора. Документы, которые должны предъявить инспекторы;

·         Схема выездной проверки по дням. Проверка в налоговой и на предприятии: что предпринять на каждом этапе. Что делать, если позвонил покупатель/поставщик, и сообщил о проверке цепочки организаций;

·         Оформление результатов проверки: акт, решение по выездной проверке, требование об уплате недоимки, штрафов, пени.

·         Безакцептное списание недоимки и пеней с расчетного счета фирмы, блокировка расчетного счета: оснований стало больше – как этого избежать;

·         Налоговая, уголовная и административная ответственность: изменения 2020 г., за что и когда грозит. Как по новым правилам получить налоговую рассрочку.

 

5. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК.

 

·         Куда, когда и как обжаловать результаты налоговой проверки. Жалобы в административном и судебном порядке. Изменения 2020-2021 гг.;

·         Какие разъяснения освобождают налогоплательщика от пени. Когда неуплаченный налог и пени не могут быть взысканы;

·         Что написать в возражениях и при обжаловании: образцы фраз, защищающих организацию. Анализ судебных дел по основным схемам, раскрытым налоговыми инспекторами и выигранным налогоплательщиками;

·         Проверка прошла успешно? Ждите полицию и контролеров на повторную проверку!

 

6. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.



    

  

    ************************


     По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.


     Условия участия.

     Стоимость. 5.900 руб. (НДС не облагается на основании пп. 14, п. 2 ст. 149 второй части НК РФ).

     Скидки: второму и последующим слушателям от одной организации предоставляется скидка 10%. При регистрации на два семинара сразу (05 апреля семинар по оптимизации налоговой нагрузки) скидка 15%.

     Условия оплаты: обязательна предварительная регистрация участника. После регистрации Институт направляет договор для согласования и счет на оплату. Возможен расчет по гарантийному письму с отсрочкой на 15 дней.

     Контакты. Подать заявку на обучение Вы можете по телефонам: 8 (3822) 529-630, 8-909-542-91-76 Вадим Сергеевич. Либо по электронной почте: seminar529630@yandex.ru (с пометкой "Заявка на семинар по налоговым проверкам").


Анонс новостей


В данном разделе новостей нет, приносим извинения.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наверх

Обратная связь  

2007 (c) Центр дополнительного образования Все права защищены.

Создание сайта SystemOS.BIZ
Работает на Amiro.CMS
Работает на: Amiro CMS